Bonjour,

Mon comptable dans son calcul de régularisation de TVA ne tient pas compte des données (TVA sur encaissements et sur biens et services) déclarées sur mes cA3 mensuels. Il ne prend en compte que les montants de TVA sur ventes, sur achats, sur les créances, sur les immo, des acomptes versés ou TVA remboursées sur CA3 ainsi que de la TVA à régularisé N-1 figurant sur mon bilan. Est-ce normal ?

J'ai l'impression que ça me pénalise car si on effectue le contrôle via l'OGBIC03, qui là, tient compte des éléments déclarés (TVA sur encaissements et sur biens et services), je me retrouve avec une TVA à régulariser débitrice alors que dans mon bilan, la TVA à régularisé est à déclarer en ligne 31 de la déclaration CA3. Lorsqu'il s'agit de petits montant, ça passe mais lorsque cela approche des montants plus importants comme 3000€ d'écart, ça pénalise la trésorerie d'une petite entreprise.

Pouvez-vous m'éclaircir ?

Merci d'avance

Cordialement