bonjour
suite à mon cadrage de tva (j'ai 3 taux) et j'ai des petites régularisations à faire dessus mais ce qui me gene c'est de savoir si je dois passer des écritures
je m'explique
en fait j'ai trop déclaré en 20% et pas assez en 10% (j'ai inversé les factures) mais mon solde au 30/06 dans mes compte de tva est correct et correspond bien aux tva encore non du au 30/06
donc est-ce que j'ai juste à régulariser sur la CA3 ou dois-je quand même passer une écriture? et si oui laquelle?
car si je touche mes compte de TVA, ceux-ci ne correspondront plus au tva non du au 30/06...
c'est mon casse tète du moment avant envoi ai CGA
merci pour vos réponses
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