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Mouvement des comptes à la clôture

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Ecrit le : 10/04/2013 15:51 par Bbc20100
Message édité le 10/04/2013 16:49 par Maximal

Bonjour,

J'ai des questions de base en comptabilité en ce qui concerne la clôture d'un exercice.

Quels sont les mouvements de comptes à faire en fin d'exercice et dans quel ordre ?

Je sais qu'il faut faire les travaux d'inventaires.

Je ne sais pas s'il faut aussi écrire en "charges à payer" le montant de l'IS calculé à l'avance, vue qu'il est due sur cet exercice.

Ensuite on vire les comptes 6 et 7 dans le compte 12 ? à quelle date ?

Ensuite il faut virer les comptes du bilan un par un dans le compte 890 ? à quelle date ?

A ce stade tous les comptes seront vides. et les informations du bilan seront perdues puisqu'ils seront cumulés dans le compte 890.

Et puis réouvrir avec un compte 891, je ne sais comment.

J'ai des doutes sur tout ça. Quelqu'un pourrait-il avoir la gentillesse d'éclaircir cette partie du cycle comptable ?

Re: Mouvement des comptes à la clôture

Ecrit le : 10/04/2013 16:47 par Maximal

Bonjour

Vous vous doutez bien que ce n'est pas possible :
- De vous apprendre à faire un bilan en quelques lignes
- de vous conseiller sur les écritures d'inventaires et autres opérations de clôture sans connaitre votre comptabilité : ces opérations ne sont jamais les mêmes et varient en fonction du besoin.

Pour rappel, il n'y a pas de liste prédéfinie des écritures d'inventaires, applicable à tous les cas. Il s'agit de passer les écritures pour que votre comptabilité respectent les principes comptables fixés par la loi. Cela dépend donc.

Par ailleurs, ce n'est pas la vocation du site :
- d'une part il s'adresse à un public de financier/juriste
- d'autre part son but n'est en aucun cas d'assurer une formation à distance.

Néanmoins, si vous voulez des conseils :
- Achetez-vous un ouvrage d'initiation à la comptabilité
- Achetez des revues spécialisées
- Consultez les messages déjà postés sur ce forum, beaucoup répondront à vos questions.

Je ne sais pas s'il faut aussi écrire en "charges à payer" le montant de l'IS calculé à l'avance, vue qu'il est due sur cet exercice.

Voir les sujets déjà postés.

En suite on vire les comptes 6 et 7 dans le compte 12 ? à quelle date ?

idem

A ce stade tous les comptes seront vide. et les information du bilan seront perdue puisqu'ils seront cumulé dans le compte 890.

et puis réouvrir avec un compte 891, je ne sais comment.

Je ne vois pas de quoi vous parlez.

Cordialement

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