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Frais de deplacements a facturer aux clients en sus des honoraires

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El rico
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Re: Frais de deplacements a facturer aux clients en sus des honoraires
Ecrit le: 25/11/2007 12:07
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Bonjour,

Je suis d'accord avec ces conditions :

"Les conditions à remplir sont les suivantes :
- les intermédiaires doivent rendre compte à leurs commettants du montant et de l'engagement des dépenses ;
- ils doivent avoir eu mandat préalable et explicite d'engager ces dépenses ;
- ils doivent inscrire ces dépenses dans des comptes de passages ;
- ils doivent justifier auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours"

Salutations.


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Mchris
ProfilMchris
Employé en comptabilité
  • 21 - Côte-d'Or
 
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Re: Frais de deplacements a facturer aux clients en sus des honoraires
Ecrit le: 29/11/2007 10:52
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Bonjour,
je suis nouvelle sur le site et j'ai regardé un peu tout ce qui s'est dit avant d'écrire. J'ai bien compris les raisonnements de chacun, mais une question reste en suspens.
Pour les frais de restauration, je les comptabilise en ht avec de la tva. Les billets de train, je les saisi en ttc. mais lors de la refacturation, je met en ht : le ht du resto et le ttc du billet de train.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'au niveau de la tva, on collecte plus qu'on ne déduit... donc on perd de l'argent. C'est ca ou pas? merci


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Kayzah
ProfilKayzah
Collaborateur comptable en cabinet
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Re: Frais de deplacements a facturer aux clients en sus des honoraires
Ecrit le: 21/01/2014 16:27
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Bonjour,

Je remonte le topic.

Si je refacture par exemple les notes de restaurants des collaborateurs avec TVA à 5.5 %

Admettons : 25 HT - TVA à 5.5 % : 1.38 € - TTC 26.38 €

Lors de ma refacturation je fais

HT - 25 €

TVA 20 % - 5 €

TTC - 30 €


C'est bien ça ?

Merci



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Mozo
ProfilMozo
Comptable en entreprise
  • 34 - Hérault
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Re: Frais de deplacements a facturer aux clients en sus des honoraires
Ecrit le: 21/01/2014 19:14
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Bonsoir,

A mon avis on ne peut pas comptabiliser des débours en charges, sans le risque ce cela soit remis en cause.

De plus si il s'agit de vos salariés qui ont pris le déjeuner près du client alors qu'ils étaient en prestation chez lui, il ne s'agit plus de débours

Si débours
La facture payée en 471xxxx, la facture de débours en 471xxxx pour solder.

Si non déboufs

La facture payée en 6251, la facture de vente de prestation en 708xxxx

Cordialement

Christian

HapyFree
ProfilHapyFree
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  • 51 - Marne
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Expert-Comptable salarié en cabinet


Re: Frais de deplacements a facturer aux clients en sus des honoraires
Ecrit le: 21/01/2014 20:39
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Bonjour,

Tout ça fait ok avec Nad64.

Si vous utilisez la seconde méthode, 625/708, pour que le 708 (refacturation) ne soit pas soumis à TVA il faut qu'un texte fiscal vous en donne la possibilité.

Cordialement,



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