Bonjour,
Je n'y arrive pas depuis quelques heures ...Je dois me tromper quelque part car c'est faux sur la Balance et dans le grand livre pour tout ce que j'ai essayé.
j'ai vraiment besoin de votre aide. Vraiment Merci d'avance.
Fin 2014 j'ai cette écriture sur la balance des compte:
4081 Factures non parvenues, Débits = 300
et sur le grand livre :
0810000 FOURNISSEUR_X, Crédit = 300
la facture a été payé en 2015. TTC = 300, HT = 250, TVA = 50.
J'ai saisie dans le journal de report à nouveau au 01/01/2015 :
4081 FOURNISSEUR_X, Débit = 300
Quelle sont toutes les écritures à passer ensuite pour solder ce compte ?
- journal des Opérations Diverses (90) ?
- journal des achats ?
- journal de banque ?