Bonjour,
Mon entreprise livre du matériel et effectue son installation.
Suite à la livraison et l'installation, je facture le client en totalité. Celui-ci nous règle en plusieurs fois suivant un échéancier.

Le mois de la livraison, la TVA sur le matériel est exigible : OK.
Comment déclarer la TVA lors des règlements successifs du client ?
Dois-je considérer que les règlements concernent en priorité la partie prestation de la facture, le dernier ou les derniers règlements étant attribué à la partie matériel (dont la TVA a été déclarée le mois de la livraison) ?

Ou dois-je, à chaque règlement du client, déclarer dans le mois, le % de prestation dans la facture initiale rapporté au règlement du client. (Exemple: Facture globale: 10000 dont 4000 de prestation. Règlement du client : 2000 HT. ==> TVA exigible le mois du règlement : 2000 X 4000 / 10000 X 0.196% = 156,80 euros.
Idem acompte à la commande : je compte que la partie prestation.
Merci de m'éclairer sur la méthode. Et comment mettre en pratique celle-ci, quand plusieurs taux, exo, factures DOM ...

Merci de votre aide