Bonsoir,
Je voudrais avoir votre avis sur la saisie comptable de loyers et charges provisionnelles.
Jusqu'à présent je rentre en compta seulement quand il y a un règlement donc D compte 5... et CR compte 4....prov charge et 7...loyers. Mais est-ce juste ? En fin d'année si j'ai deux mois non payés (par ex novembre et décembre) je devrais normalement passer une OD produits à recevoir donc mouvementer mon compte 4 et le compte 7 pour les deux mois. Or avec cette OD, au grand livre j'aurai dans le compte 7... loyers les 12 mois comme s' ils étaient payés ce qui ne correspond pas à la réalité de mon exemple avec les 2 mois d'impayés. Comment procéder ? Y a t-il des règles à appliquer ?
Je vous remercie.