Bonjour Amelju.
Sur le CA3, vous devez reporter :
la TVA collectée ( sur facturation à vos clients ou encaissement, suivant votre régime ).
la TVA déductible sur biens ( sur facturation ou règlement à vos fournisseurs )
la TVA déductible sur immo ( également sur facture ou règlement ).
( êtes-vous "prestataire de services"? = TVA au débit : encaissement ou règlement.
sinon = TVA sur facturation) .
Au cas où vous n'auriez ni facturé ( ou encaissé ) de créances clients, et/ou rien acquis , alors, il convient de retourner le CA3 avec mention "néant" ( ou 0 ) sur les lignes spécifiques.
En Août, vous dites avoir fait une acquisition ainsi que des travaux : vous aurez donc de la TVA déductible ( voir même sur immo ) à déclarer sur la prochaine CA3.
bien cordialement,
Françoise
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<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>