AMPLI MUTUELLE

Débours client

2 réponses
3 359 lectures
Ecrit le : 05/11/2007 17:07 par Lylly
Message édité le 05/11/2007 17:12 par Lylly
Bonjour,
Un client sur un dossier que je traite me pose le problème suivant:
Gérant de SARL, il est allé au US pour voir un client. il a du payer avec la CB de sa SARL du matériel info.
Quel est le plus simple pour qu'il se fasse rembourser?
S'il refacture cela va donner ce shéma : achat matériel en dollars aux USA, et facturation de France en euros et le tout sans faire de marge....
je suis un peu sceptique...
si quelqu'un peut m'aider, svp.
Merci beaucoup!

Re: Débours client

Ecrit le : 05/11/2007 17:19 par Lapuce
Bonjour,

S'il s'agit bien d'un débours pour un client, utilisez le compte 467.
Il sera soldé au moment du remboursement par ce dernier.

CDT

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Titulaire du DESCF. Comptable unique à temps partiel. Recherche un deuxième poste pour compléter son activité professionnelle. On en apprend jamais assez, la connaissance est une source d'enrichissement!

Re: Débours client

Ecrit le : 06/11/2007 18:52 par Lylly
Bonjour,

et merci pour votre réponse. Mais justement je ne sais pas si on peut considerer cet achat comme un débours...

il s'agit en fait, réellement d'une avance de trésorerie.... En fait son client n'avait pas sa CB sur lui du coup le gérant de la SARL a du payer avec le compte de l'entreprise ce matériel. Son client ayant maintenant besoin d'un justif pour le rembourser!

et j'hésite à passer ces sorties/entrées par un 467 ou bien par un 607/707?

sachant que l'activité de l'entreprise n'a rien à voir avec la vente de matériel quelconque. Les statuts sont tout de même assez large mais bon, je ne sais pas trop quoi lui conseiller... Et évidement cela tombe la semaine de vacances de l'expert comptable du cabinet ;)

Encore Merci
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