Bonjour ,
J'ai besoin de votre aide svp.
Nous sommes une association de recherche.
AU 31/12/2015 j'ai comptabilisé en FRS FNP sur le compte 657000 (SUBVENTIONS VERSEES A REVERSER
) une somme de 14 000€.
AU 01/01/2016 j'ai extourné cette écriture.
Le 24/03/2016 j'ai reçu la facture à 9000 € seulement.
Donc, sur ce compte j'ai une différence de 5000 €.
Comment dois-je comptabiliser cette différence svp ? sachant que le projet est clos et je recevrai plus de factures.
JE vous remercie d'avance de votre réponse
Cordialement,
Sylvie