WELYB

Comptabilisation d'une ristourne fournisseur sur quel exercice ?

2 réponses
3 572 lectures
Ecrit le : 07/07/2006 15:05 par Estevemuriel
Nous recevons début juillet 2006 une ristourne d'un fournisseur datée du 30 juin 2006. Cette ristourne est calculée sur le chiffre d'affaires de l'exercice antérieur. Faut-il enregistrer comptablement cette ristourne sur l'exercice en-cours ou sur l'exercice antérieur ?

Merci pour votre réponse

Muriel

Re: Comptabilisation d'une ristourne fournisseur sur quel exercice ?

Ecrit le : 07/07/2006 16:32 par Johndoeww
Bonjour

A provisionner au 30/06 en avoir à recevoir.

Re: Comptabilisation d'une ristourne fournisseur sur quel exercice ?

Ecrit le : 07/07/2006 18:06 par Kristen
Bonjour,

Citation
A provisionner au 30/06 en avoir à recevoir.


D'accord, mais est-ce que l'exercice clôture effectivement au 30 Juin ?!

Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de provision à enregistrer...

Et autant pour moi, même si l'exercice clôture le 30 Juin, il n'y a pas non plus de provision à passer ! La facture est datée du 30 Juin !!

Cordialement,
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
RECEIPT BANK