Voilà mon problème, j'ai saisi la comptabilité de 2009 en modifiant les paramètres société (exercice du 01/01/08 au 31/12/09) afin de continuer à saisir dans l'attente de cloture au 31/12/08...
A présent aucune modification et cloture ne sont possibles à ce stade... Comment procéder? Au secours...
Citation : Zaklina @ Ecrit le 20.06.2009 à 20:15 Voilà mon problème, j'ai saisi la comptabilité de 2009 en modifiant les paramètres société (exercice du 01/01/08 au 31/12/09) afin de continuer à saisir dans l'attente de cloture au 31/12/08...
La première erreur est d'avoir modifier les paramètres société. Il fallait tout simplement supprimer le premier exercice et ouvrir le nouvel exercice.
Citation : Zaklina @ Ecrit le 20.06.2009 à 20:15 A présent aucune modification et cloture ne sont possibles à ce stade... Comment procéder? Au secours...
J'ai peur qu'il faille modifier les paramètres société avec un grand risque de perdre les écritures de 2009. J'espère que vous allez pouvoir exporter pour pouvoir réimporter les écritures de 2009.
Amicalement,
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Claudusaix Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin
Je vous remercie En fait, je vais m'arracher les cheveux... L'importation n'a pas été pas possible (journal ligne 270 inexistant)... Je vais donc m'amuser à resaisir 6 mois... quel enchantement, j'en perds mes mots... Mais bon ça m'apprendra...
Si j'ai bien compris, en attendant de pouvoir cloturer 2008, tout en saisissant 2009, j'aurais dû créer un nouvel exercice? Mais les reports devront par la suite être modifiés manuellement non? le bénéfice 2008 ne comprenant pas les honoraires 2008 de l'EC et le montant de l'IS 2008 ...
Quand vous aurez rentré toutes les OD de l'exercice 2008, vous réeffectuerez la création du nouvel exercice. Les à-nouveaux se mettront à jour sans supprimer les écritures de 2009.
Bon courage pour la ressaisie. Toutefois, essayez de contacter Sage pour pouvoir récuperer les écritures de 2009 avant la modification du paramètre de société.
Amicalement,
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Claudusaix Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin
Effectivement, il faut créer un nouvel exercice 2009. Petite astuce avec Sage 100: ne pas saisir au 01/01 (valable pour chaque exercice), voir plus bas, j'y explique la raison.
Comme le signale Claude -que je salue au passage- vous pouvez saisir 2009 au fur et à mesure. Vous passez vos OD 2008.
Quand toutes les OD sont passées, vous éditez une balance au 31/12/08. et vous recréez un nouvel exercice 2009.
cela a le mérite de regénérer votre report à nouveaux, sans effacer les autres écritures.
vous éditez une balance du 01/01/09 au 01/01/09. vous pourrez ainsi comparer les deux balances (31/12 et 01/01) pour voir que tout s'est mis comme il faut. s'il y a une différence, c'est qu'il y a probablement une écriture au 01/01 passée dans un autre journal que le report à nouveaux. (d'où l'utilité de ne rien saisir au 1er janvier pour faciliter le pointage.)
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