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Clôture 512 au bilan

2 réponses
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Ecrit le : 22/01/2006 12:44 par Phoenix
Juste une question que je me pose... Dans la perspective des écritures du bilan et des comptes de trésorerie type 512 et/ou 514, je me demande s'il n'y a pas une écriture à passer afin de distinguer les réglements faits en fin d'année mais qui ne seront débités qu'en début d'année suivante... Exemple :
Un chèque de réglement est fait le 23/12 et est débité du compte en banque le 06/01... même remarque pour une remise de chèques effectuée le 29/12 et créditée sur le compte le 02/01
Y'a t-il une écriture particulière à passer pour le bilan pour ses opérations qui ne sont donc pas rapprochées ?
Merci !

Re: Clôture 512 au bilan

Ecrit le : 22/01/2006 16:45 par Terenceetphilippe
Les regularisations d'inventaire consistent à affecter à l'exercice les charges et les produits qui lui sont effectivement rattachés et rien que ceux la, independament des encaissements/decaissements.
Il n'y a donc pas d'ecritures à passer dans ton cas.

Re: Clôture 512 au bilan

Ecrit le : 22/01/2006 16:53 par Phoenix
C'est bien ce que je pensais...
A vouloir trop bien faire, on se pose énormément de questions inutiles qui arrivent même à remettre en cause ses propres connaissances.
Ma première impression était donc la bonne !
Merci beaucoup ! ;-)
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